中访网数据 毕马威华振会计师事务所于2026年3月19日发布了关于华润三九医药股份有限公司2025年度内部控制的审计报告。报告显示,会计师事务所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,对华润三九截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,华润三九在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。该审计报告覆盖的期间为2025年1月1日至2025年12月31日。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而受影响。此次无保留意见的内部控制审计结果,通常被视为公司治理结构完善、财务报告可靠性高的重要信号,有助于增强投资者对该公司财务信息质量的信心。
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