【复星医药:修订内部审计管理制度】
复星医药公告称,公司披露《内部审计管理制度(2026年修订)》,明确审计部为内部审计机构,对董事会负责、接受审计委员会监督指导,可在下属单位设置内审机构或派驻审计人员。制度规定了内部审计的职责权限、审计种类与程序、责任追究等内容,涵盖内控评价、反舞弊审计、离任审计等事项,自董事会审议通过之日起生效。
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