中访网数据 恒生电子股份有限公司于2026年1月修订并发布了《财务报告内部控制制度》。此次修订旨在进一步规范公司财务报告的编制与对外提供流程,确保财务信息的真实、准确、完整与及时,以防范相关风险并满足监管要求。制度明确了公司董事会、高级管理人员及财务负责人在财务报告真实性、完整性方面的法律责任,强调董事长、总经理、财务负责人承担主要责任。核心内容包括:严格遵循会计准则进行会计确认、计量与报告;在编制年度报告前需进行必要的资产清查与债务核实;规定了财务报告的编制、审核、签章及对外提供的具体流程与时限要求,强调在董事会审议披露前原则上不得对外报送。制度还要求公司定期进行财务分析,以评估经营状况与风险,并明确了违反规定的内部追责机制及可能面临的法律后果。此次制度修订体现了恒生电子持续完善公司治理、加强内部控制体系建设,以保障投资者权益和维护市场秩序的坚定决心。