中访网数据 国药集团一致药业股份有限公司董事会风险内控与审计委员会发布报告,详细说明了其对2025年度审计机构履职的监督情况。报告显示,公司已于2025年4月通过董事会决议,续聘天健会计师事务所担任2025年度财务报告及内部控制审计机构。风险内控与审计委员会在选聘及审计过程中,对天健的资质、独立性、执业记录及审计计划等进行了严格审查与持续沟通。委员会分别于2025年12月末和2026年3月末与审计师召开会议,就审计计划、审计发现及报告初稿等关键环节进行讨论。天健会计师事务所截至2025年底拥有合伙人250人,执业注册会计师2363人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。风险内控与审计委员会认为,天健会计师事务所具备相应的执业能力与独立性,其审计工作遵循了相关规定,委员会已切实履行对会计师事务所的监督职责,相关审计报告及续聘议案将提交董事会审议。