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中访网数据 容诚会计师事务所于2026年3月30日发布了关于中泰证券股份有限公司2025年度内部控制的审计报告。报告显示,会计师事务所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,对中泰证券截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,中泰证券在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》及相关规定保持了有效的财务报告内部控制。该报告为无保留意见的内部控制审计报告。根据报告,建立健全并有效实施内部控制是中泰证券董事会的责任,而注册会计师的责任是对其有效性发表审计意见。报告同时指出,内部控制存在固有局限性,无法完全防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而不同。此次审计结果反映了中泰证券在报告期末内部控制体系运行的有效性。
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