中访网数据 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于今日发布了关于佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“海天公司”)截至2025年12月31日的财务报告内部控制审计报告。报告显示,注册会计师按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则执行了审计工作,并对海天公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性发表了无保留审计意见。这表明,在所有重大方面,海天公司于该基准日保持了有效的财务报告内部控制。根据公告,建立健全并有效实施内部控制是海天公司董事会的责任,而注册会计师的责任则是在实施审计工作的基础上发表审计意见。该审计报告为标准无保留意见报告,未提及非财务报告内部控制的重大缺陷。此份报告通常作为上市公司年度报告的重要组成部分,向投资者及其他利益相关方传递了公司内部控制体系运行良好的积极信号,有助于维护资本市场信心。
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