炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
中访网数据 中信建投证券股份有限公司于近日披露了由毕马威华振会计师事务所出具的2025年度内部控制审计报告。报告显示,会计师按照《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,对中信建投证券截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。报告指出,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,而注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。报告同时提醒,内部控制存在固有局限性,无法绝对防止和发现错报,且未来有效性可能因情况变化而改变。此次无保留审计意见的获得,表明中信建投证券在2025年12月31日这个关键时间节点,其与财务报告相关的内部控制体系在设计及运行方面被认定为有效,这有助于增强投资者对于公司财务信息可靠性的信心,并对公司治理水平和风险管理能力形成正面评价。