中访网数据 悦康药业集团股份有限公司于近日披露了董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的监督报告。报告显示,公司已于2025年3月通过董事会及监事会审议,并于同年4月经股东大会批准,续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构。审计委员会在年报审计期间与容诚所进行了充分沟通,对其专业资质、独立性及审计计划等进行了持续监督。容诚所已按计划完成审计工作,对公司2025年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告,并对非经营性资金占用、募集资金使用等事项出具了专项报告。审计委员会认为,容诚所在审计过程中履职规范、勤勉尽责,展现了良好的职业操守与业务能力,其出具的审计报告客观、公正。此次续聘及审计工作的顺利完成,有助于保障公司财务信息的真实、准确与完整,维护公司及全体股东的合法权益。